曲江智造上半年实现营业收入1133.20万元,比上年同期的1070.03元增长5.90%;实现净利润175.56万元,比上年同期的9.96万元增长165.60 万元。 曲江智造(证券代码:873102)发布2019半年报。2019年上半年公司实现营业收入1133.20万元,比上年同期的1070.03元增长5.90%;实现净利润175.56万元,比上年同期的9.96万元增长165.60 万元。 资料显示,曲江智造2018 年12月挂牌新三板,是文旅产业整合服务提供商。公司目前客户及服务项目主要聚焦于文旅城镇、文旅景区、文旅街区、休闲度假区及大型文化旅游活动的策规划、管理咨询与方案落地、品牌营销,包括:曲江新区各类景区策规划、华侨城集团全国化文化旅游特色小镇项目策规划和景区管理咨询与方案落地、张家口大境门长城文化景区整体提升策规划和管理咨询与方案落地、重庆奉节管理咨询与方案落地、贵州金鼎山景区经营策划方案、中华文化名镇博览会策划与方案落地、安仁国际艺术双年展策划与方案落地等100 多个项目。公司收入来源以策规划为主,管理咨询与方案落地和品牌营销活动为辅。 曲江智造表示,上半年公司营业收入增长与净利润增长出现明显不同步的情况,主要是上年同期拓展新业务期间费用投入比较大。 2019年上半年,公司前五大客户销售收入占当期营业收入比重为93.42%,公司从华侨城集团有限公司控制的公司累计获得销售收入占当期营业收入的比重为11.35%。曲江智造在财报中称,公司对华侨城集团有限公司及其控制的公司的依赖性降低,减少了因华侨城业务波动给公司经营带来的不利影响。但公司从张家口建设发展旅游投资集团有限责任公司累计获得销售收入占当期营业收入的比重为52.11%。由于公司业务存在单笔合同金额较大,下游客户集中度高的特点,公司报告期内对客户存在依赖。 对此,曲江智造表示,公司近年在极力稳固和加深与华侨城集团全方位合作的基础上,努力开拓非华侨城项目,逐步使业务区域和类型多样化,以降低客户集中风险。对于张家口地区的业务,一方面,抓住发展张家口各区为迎接冬奥会而进行的景区改造和城市提升的契机,多点合作;另一方面,积极探索业务向下游延伸,将策规划-景区管理咨询延伸至方案落地,景区活动咨询延伸到活动执行,并且探索开展包括资本层面的合作机会,使收入长期化,以降低单一客户依赖造成的不利影响。 截至本期期末,公司资产总计2890.14万元,较期初减少5.78%,负债总计1613.8万元,较期初减少17.94%。 |